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质管理表格
(二〇二〇年六月制)
纠正与预防措施报告
发生部门
问题重点
不合格或潜在不合格描述:
签发人: 日期: 在 年 月 日前,由以下部门完成纠正预防措施:
签发人: 批准人: 日期:
原因分析:
分析人: 日期:
采取的纠正/预防方案:
编制: 批准: 日期:
有效性验证: 方法:
结论: 有效 ( ) 无效 ( ) 重新发生的纠正预防措施报告编号:
验证人: 日期:
整 改 通 知 书
整改责任人/ 部门不合格项目描述:
整改要求: 确认与承诺:
限期于 年 月 日整改完毕。
签发人签名: 移交部门/负责人签名:
整改方案:
整改责任人/
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