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品质稽核制度
1.
1.1.
1.2.
1.3.
总则
制定目的
通过对本公司品质管理体系的稽核,适时发现问题并采取对策,确保品管体系持续有效地运行。
适用范围
本公司品质管理体系各项工作的定期或不定期稽核工作,均适用本规章。
权责单位
品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.
2.1.
稽核规定定义
对各项品质活动与相关结果进行查核,以验证其与本公司品质管理体系之规定是否 一致,以及规定是否被正确执行,并达到预定之目标,此项查核工作即为品质稽核。品质稽核分为定期稽核与不定期稽核。
品质稽核种类
不定期稽核
品管部主管视需要可指定人员对某
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