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内部审计现场管理的环节与控制
文档信息
:
文档作为关于“经济、贸易或财会”中“稽查与征管或审计”的参考范文,为解决如何写好实用应用文、正确编写文案格式、内容素材摘取等相关工作提供支持。正文9381字,doc格式,可编辑。质优实惠,欢迎下载!
目录
TOC \o "1-9" \h \z \u 目录 1
正文 2
文1:内部审计现场管理的环节与控制 2
一、内部审计现场管理的环节 2
(一)内部审计现场管理的组成 3
(二)实行内部审计项目质量控制制度 3
(三)内部审计人员的分工和安排 3
二、内部审计现场的主要环节 4
(一)审前准备工作 4
(二)审计实施过程 4
1.要求对被审计单位进行内部控制测试 4
2.按照审计方案收集审计证据 5
3.编写审计日记和审计工作底稿 5
4.对审计底稿问题性质及责任状况准确界定 6
三、审计现场环节中一般问题的处理 6
(一)审计现场时间的安排及进度控制 6
(二)现场工作纪律 7
(三)审计现场审计工作的具体实施 7
四、审计现场的督查和处理处罚措施 8
文2:内部审计现场管理的环节与控制 9
一、内部审计现场管理的环节 9
(一)内部审计现场管理的组成 10
(二)实行内部审计项目质量控制制度 10
(三)内部审计人员的分工和安排 10
二、内部审计现场的主要环节 11
(一)审前准备工作 11
(二)审计实施过程 11
1.要求对被审计单位进行内部控制测试 11
2.按照审计方案收集审计证据 12
3.编写审计日记和审计工作底稿 12
4.对审计底稿问题性质及责任状况准确界定 13
三、审计现场环节中一般问题的处理 13
(一)审计现场时间的安排及进度控制 13
(二)现场工作纪律 14
(三)审计现场审计工作的具体实施 14
四、审计现场的督查和处理处罚措施 15
参考文摘引言: 16
原创性声明(模板) 17
文章致谢(模板) 17
正文
内部审计现场管理的环节与控制
文1:内部审计现场管理的环节与控制
在深入学习实践科学发展观活动中,内部审计机关应坚持用科学发展的眼光审视审计工作。为了规范审计行为,提高审计质量,明确审计责任,首先要加强审计过程的质量控制,在审计过程中,审计现场的管理成为最突出的环节。如何正确进行审计现场管理,认真履行工作职责,确保审计的客观性、公正性,进一步提高审计工作效率和质量,并通过深入查找内部审计人员现场管理中的薄弱环节,有针对性地采取措施,成为摆在内审人员面前的一个问题。笔者结合平时审计工作中的经验谈谈内部审计现场应注重的环节和应采取的措施,供大家参考指正。
一、内部审计现场管理的环节
(一)内部审计现场管理的组成
内部审计现场管理由审计组、审计组所在部门和审计委员会组成。审计组组长负责与被审计单位协调、沟通、组织、管理和安排现场审计工作,审计组组长可以委托有资格的审计人员担任主审,履行审计组组长授权范围内的职责,但审计组长应当对主审履行职责的结果承担责任。审计组所在部门负责审计过程中业务协调、指导和请示工作,相关问题收集、汇总及解释、编制、补充和调整审计实施方案,组织评价项目审计质量,初审审计报告、报表及相关资料,下发整改意见,提出处理处罚意见和建议。审计委员会负责对现场审计遇到的重大审计问题及审计方案的重大调整。
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(二)实行内部审计项目质量控制制度
内部审计机构开展审计项目时,对选择审计项目、委派审计人员、编制项目审计计划、编制审计方案、发出审计通知书、实施内部控制测试与评估、收集审计证据、编写审计日记和审计工作底稿、出具审计报告、归集审计档案、进行后续审计等全过程实行质量控制。在这些审计过程中,现场审计的质量控制尤为重要。审计组成员要对派出审计组的审计机构负责,在审计过程中应遵循审计规范,做到客观公正,实事求是,合理进行专业判断,减少审计风险,保持应有的职业谨慎和风险意识,严格按照审计方案和审计程序及要求组织和管理现场审计,按时按质地完成审计任务,把好审计质量关。
(三)内部审计人员的分工和安排
各审计项目组长要根据审计方案,科学合理地安排审计事项,确定审计范围、内容、重点、方法和步骤,以及审计起止时间;同时根据参审人员的个人特点、专业、特长等对所有参加审计人员进行分工,相互结合,明确相关职责和要求。审计主审要围绕审计目标,统筹安排,综合分析,及时解决审计中的疑难问题。
二、内部审计现场的主要环节
(一)审前准备工作
各审计组首先要搞好审前调查,对被审计单位审计期间内的经营管理情况和经营活动
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