管理体系内部审核实施计划.docxVIP

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  • 2022-11-23 发布于四川
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—管理体系内部审核实施计划记录代号: 受审核方:使用号: 审核目的: 审核范围: 审核依据:ISO 9001: 2015标准x GB/T 50430-2017规范、ISO 14001: 2015 标准、OHSAS 18001 : 2007标准、公司管理体系手册、程序文件、作业文件及其他有关文件、相关的法律、法规、 标准和有效的合同。 审核组成员 分工 姓名 工作单位 职务(职称) 备注 组长 组员 组员 组员 受审核方代表确认:中国水电五局 审核组: 审 核 日程 审核 起止 日期 首次会议 月 日 时分至 时 分,受审核方领导及与审核有关的人员参加 末次会议 月 日 时分至 时 分,参加人员同首次会议 日期 时间 审核员 审核部门 标准条款 (公章)年 月 日(公章) 年 月 日 批准: 审核: 编制

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