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- 2022-10-31 发布于江苏
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内部审计计划书
内部审计计划书公司领导:
根据公司的 20xx 年度内审工作计划和公司经营管理的需要,我部计划近期对xx 公司开展 20xx 年度内部审计工作,主要针对 20xx 年度的财务会计报表、及相关的内部管理制度进行审计和评价,通过对公司财务管理和项目管理的全面检查,促进企业进一步加强和提高财务管理和经营管理水平,从而达到“一审、二帮、三促进” 的目标。
一、审计采用的方法:综合运用分析性复核、审阅法、实地查验、穿行测试和比较分析等审计技术方法。
二、具体计划如下:
1、了解xx 公司的基本情况,企业发展史、产业性质、主营业务、投资规模、相关税种、行业规定
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