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- 2022-11-13 发布于江苏
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医院内部审计工作计划
【篇一】
xxxx 年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习?领会 xx 大会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》?《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点?重点?难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计 10 余项,为医
院节约了资金。在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。
一.基础建设
xxxx 年是我院迅速发展的一年
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