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- 2023-01-11 发布于重庆
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采购控制程序文件
采购控制程序文件
1. 目的
对采购物资的全过程进行管理控制,以确保其符合公司采购流程及规定要求。
2. 范围
适用于原材料、外购物料及服务等物资采购的控制。
3.职责
3.1采购部负责组织对供应商的评价工作,并提供《合格供应商一览表》,负责对各部门提出采购申请程序进行把控。
3.2项目部或申请部门负责提供采购需求说明或技术性文件。
3.3采购部收集汇总编制《月采购计划报表》,于次月1日前提交月采购计划,每月5日前(含5日)提交上月采购报表。以上表格分公司采购人员制作后、提交至集团采购部各区域负责人处进行审核,待审核通过后,方可采购。
3.4收货部门及使用部门负责采购物料的
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