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- 2023-02-07 发布于山西
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内部审计年终工作总结范文 6 篇
内部审计年终工作总结范文 1
20xx年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项
法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司
20xx年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司
业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,
较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就20xx
年度审计工作总结如下:
一、完成主要工作
20xx年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执
行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,
投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38
项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济
效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预
算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内
控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟
通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改。20xx年
度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出
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