公司治理框架下的内部审计研究-来源:现代经济信息(第2021005期)-黑龙江省企业管理协会.pdfVIP

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  • 2023-02-06 发布于四川
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公司治理框架下的内部审计研究-来源:现代经济信息(第2021005期)-黑龙江省企业管理协会.pdf

审计研究 2021年05期 (2月中旬) 公司治理框架下的内部审计研究 张梅芳 四川省烟草公司遂宁市公司 摘要:当前基于公司治理框架下高度重视内部审计的 意见,导致内部审计工作无法完全发挥出其职能性价值。 应用质量,明确内部审计工作存在的重要性,并且将内部 通过对当前的现实情况进行分析,我国企业内部本身缺乏 审计工作完全融入到企业

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