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- 2023-02-06 发布于四川
- 黑龙江省企业管理协会
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审计研究
2021年05期 (2月中旬)
公司治理框架下的内部审计研究
张梅芳 四川省烟草公司遂宁市公司
摘要:当前基于公司治理框架下高度重视内部审计的 意见,导致内部审计工作无法完全发挥出其职能性价值。
应用质量,明确内部审计工作存在的重要性,并且将内部 通过对当前的现实情况进行分析,我国企业内部本身缺乏
审计工作完全融入到企业
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