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- 2023-02-27 发布于天津
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保险公司风险管理工作自评报告
依据《公司法》、《证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基
本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求及证券交易所《中小企
业板上市公司内部审计工作指引》,公司董事会审计委员会、公司内
部审计部门对公司目
相关公司股票走势前的内部控制及运行情况进行了全面检查,并
出具了《化学(集团)股份有限公司内部控制的自我评价报告》。现将公
司x年度内部控制情况作如下自评:
一、评价遵循的原则
(一)全面性原则:评价工作包括内部控制的设计与运行,涵盖企
业及其所属单位的各种业务
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