中石油审计内部制度(内部机密).pdfVIP

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  • 2023-03-03 发布于江苏
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中石油内部审计制度(试行) 第一章 总 则 第一条 为了加强集团公司的内部管理和审计监督,维护集 团公司的合法权益,保障企业经营活动健康可持续发展,使审 计工作制度化、法制化,现根据国家相关法规及集团公司的实 际情况,特制定本制度。 第二章 审计稽核部组织结构及职能 第二条 集团公司下设审计稽核部,秉承董事长指挥监督, 从事办理集团本部、全资子公司及控股公司的内部审计稽核工 作。 第三条 审计稽核部设臵审计稽核经理、审计专员等岗位。

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