- 4
- 0
- 约5.77千字
- 约 10页
- 2023-03-03 发布于江苏
- 举报
中石油内部审计制度(试行)
第一章 总 则
第一条 为了加强集团公司的内部管理和审计监督,维护集
团公司的合法权益,保障企业经营活动健康可持续发展,使审
计工作制度化、法制化,现根据国家相关法规及集团公司的实
际情况,特制定本制度。
第二章 审计稽核部组织结构及职能
第二条 集团公司下设审计稽核部,秉承董事长指挥监督,
从事办理集团本部、全资子公司及控股公司的内部审计稽核工
作。
第三条 审计稽核部设臵审计稽核经理、审计专员等岗位。
您可能关注的文档
- 中小学现代教育技术和实验教学管理基本要求.pdf
- 中小学深度、跨学科、价值教学案例研究-教育资料.pdf
- 中小学生人际交往心理团体辅导方案.pdf
- 中小学田径运动员选材.pdf
- 中小学秋季学期安全告知书、责任书.pdf
- 中小学管理系统.pdf
- 中小学网络安全管理制度.pdf
- 中小学美术教学论大纲.pdf
- 中小学美术教师招聘考试测试题(中外美术史10套).pdf
- 中小学美术理论知识.pdf
- 全过程工程管理造价咨询工程监理项目服务方案投标方案(技术部分).doc
- 招标代理服务投标技术服务方案(技术方案).doc
- AI大模型与AIGC技术在公安领域的应用解决方案(99页 PPT).pptx
- 工业4.0智能制造数字工厂规划方案.pptx
- 树立社会主义核心价值观.docx
- 三年(2023-2025)中考历史真题分类汇编(全国)专题21 科技文化与社会生活(解析版).docx
- 2025年中考道德与法治真题完全解读(吉林卷).pdf
- 2025年中考道德与法治真题完全解读(安徽卷).pdf
- 三年(2023-2025)中考历史真题分类汇编(全国)专题14 人民解放战争(解析版).pdf
- 三年(2023-2025)广东中考历史真题分类汇编:专题03 中国近代史(八年级上册)(解析版).docx
原创力文档

文档评论(0)