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审计管理有关制度的通知
内蒙古蒙西高新技术集团有限公司文件
INNER MONGOLIA MENGXI HIGH-TECH GROUP C O., LTD.
蒙西集司发[2002]96 号 签发人:孙建国
关于印发蒙西高新技术集团公司 审计管理有关制度的通知
集团各成员企业、工业园管理办、公司各职能部门:
现将蒙西高新技术集团公司审计管理有关制度印发给你们,请遵照执行。
特此通知
内蒙古蒙西高新技术集团有限公司
主题词:制度建设 审计管理 通知
发送:总裁、副总裁、总裁助理,党委书记、副书记、党委委员,监事会主席、工会主席
审计管理有关制度的通知
集团公司党政工作部 2002 年 8 月 28 日发送
共发 34 份
蒙西高新技术集团
公司内部审计条例
第一条 为了加强集团公司内部审计监督,保证内部审计人员充分行使权利, 使 审计工作制度化、规范化,发挥内部审计在加强企业管理、提高经济效益中的作用, 依据 《中华人民共和国审计法》 和有关法律、 法规, 结合集团公司实际, 制定本条例。
第二条 集团公司设立审计部负责集团公司本部及集团公司控股和相对控股子 公司的内部审计工作。
审计部受集团公司总裁领导, 日常工作由集团公司常务副总裁分管。 审计部独立 行使职权,不受其他部门和个人的干涉。
第三条 审计部依法对集团公司本部及集团公司控股和相对控股子公司的财务 收支及经营管理活动进行检查和评价。
第四条 审计部接受上级政府审计机构中内部审计师协会的管理、 指导和监督。
第五条 审计部设审计部部长、副部长、经营主审、工程主审、经营一审、工程 一审、 助审等岗位。
第六条 审计部的审计人员应具有大专以上学历,具有中级以上的专业技术职 称,具有在财会、经济、 工程技术等某一方面专业特长和上述岗位三年以上实践经验。
审计管理有关制度的通知
审计部负责人应具有审计师以上专业技术资格, 或者从事内部审计工作或相关的 经济工作五年以上经历。
第七条 审计部对集团公司本部及集团公司控股和相对控股子公司的下列事项
进行审计:
(一)财务收支情况;
(二)经济效益;
(三)内部控制制度;
(四)经济责任;
(五)建设项目预(概)算、决算;
(六)重要问题的审计调查;
(七)其他审计事项。
第八条 审计部在审计过程中可以行使下列权限:
(一)要求被审计单位按时报送预算或财务收支计划、预算执行情况、决算以及 会计报表、财务分析报告和其他有关文件、资料;
(二)审计部有权参加集团公司财务管理和经营决策方面的会议, 参与研究制定、 修改有关的规章制度;
(三) 检查会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财务收支有关的资料和资 产,查阅有关文件、资料;
审计管理有关制度的通知
(四)检查管理和核算财务收支的计算机系统及其反映的电子数据和有关资料;
(五)对审计涉及的有关事项, 有权向有关单位和人员进行调查并索取证明材料;
(六)对正在进行的严重违反财经法规、严重损失浪费行为,有权做出临时制止
决定;
(七) 有权提出纠正、 处理违反财经法规和其他法规行为的意见以及改进经营管 理、提高经济效益的建议;
(八)对严重违反财经法规和造成严重损失浪费的人员,给予通报批评,并提出 追究责任的建议;
(九)对可能转移、隐匿、篡改、毁弃的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其 他与财务收支有关的资料,经分管领导批准,有权暂时予以封存;
(十) 集团公司总裁授予审计部必要的处理、处罚权;
(十一)对阻挠、破坏和拒绝内部审计工作的, 按有关规定予以处理、处罚;
(十二)审计部对集团公司本部和集团公司控股和相对控股子公司遵守财经法 规,经济效益显着,贡献突出的集体和个人,可向集团公司总裁提出表扬和奖励的建 议。
第九条 审计部工作人员开展审计工作应遵守下列纪律:
(一)审计人员在被审计单位审计期间,不得接受被审计单位的宴请。被审计单 位不在集团公司所在地,确需安排就餐的, 只能安排工作餐;
审计管理有关制度的通知
(二) 审计人员不得接受被审计单位赠送的礼物, 不参加被审计单位安排的消费 性娱乐活动;
(三) 审计人员在履行审计职责时, 必须坚持原则, 维护审计工作的客观、 公正, 不得舞弊;
(四)对有亲属在被审计单位的,或与被审计单位及审计事项有利害关系的,审 计人员在工作上应予回避;
(五)审计人员必须保守被审计单位的秘密,未经集团公司特别授权,不得以任 何形式向外泄露;
(六)因工作需要,临时外聘审计人员时,需由审计部长向分管领导请示,并报 人力资源部批准。
第十条 开展审计工作程序:
( 一) 根据年度审计总体计划和集团公司领导交办的临时性任务开展工作;
(二)在进行审计前,一般以口头
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