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应付账款管理制度
应付账款管理制度
目的:
本制度的目的是加强应付账款、预付款项和其他应付款的管理,确保付款的准确性和及时性,明确审批、记账和付款各环节的具体程序和责任人的职责。
范围:
本制度适用于公司采购营运用原物料、办公用品、固定资产、仪器设备、其他辅助用品、接受服务、装修工程等所产生的各项应付账款、预付款项和其他应付款项的审批、记账和支付管理。
职责:
3.1 业务经办部门职责
3.1.1 经办人提出付款申请,并填制付款申请单。
3.1.2 附上付款所需的采购发票或其他业务事项的发票,物料入库单、合同、协议等原始单据。
3.1.3 与供应商核对当月物料采购的清单。
3.1.4 业务经
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