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内部审核控制程序.docx

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内部审核控制程序 目的: 本程序的目的是为了有效地评价公司的过程、产品及质量管理体系的有效性和符合性,及时发现存在的问题并采取纠正措施。 适用范围: 本程序适用于公司的过程审核、产品审核、内部质量体系审核。 职责: 1. 管理者代表为本程序的主管领导,负责过程、产品、内部审核的全面工作及相关文件的批准。 2. 综合部为本程序的归口综合部门,负责内部质量体系审核计划的编制和组织实施,并保存相关记录。 3. 质保部负责产品审核计划的编制和组织实施,并保存相关记录。 4. 技术部负责编制过程审核计划,并组织实施,并保存相关记录。 5. 各相关部门按审核计划要求作好准备,提供资料接受审核,并解决审核

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