固定资产内控流程.pptxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
固定资产内控流程第1页/共19页 2固定资产内控流程——相关部门人员职责职位职责领导层审批固定资产年度盘盈盘亏报告并制定奖惩措施负责对重大固定资产处置进行审批财务部组织公司固定资产的年度全面清查和盘点工作负责审批固定资产的报废、出租,重大处置报主管领导审批负责审议项目监控报告,并审议通过监控措施负责建立和更新固定资产明细账固定资产管理部门 会同财务部负责公司固定资产的年度全面清查和盘点工作 负责公司固定资产的日常使用和维护维修工作 负责对公司的固定资产质量及处置提供评审意见 负责审批办理公司固定资产的转移、出租、出售、报废等有关工作 负责公司闲置固定资产运作的方案设计工作 负责固定资产的建档和档案管理相关使用部门 配合进行公司固定资产的清查和盘点工作 配合公司固定资产的日常使用和维护维修工作法务部(待设) 对有关固定资产的合同进行法律上的稽核第2页/共19页 3供应商固定资产管理部门使用部门 固定资产内控流程——固定资产的日常使用(1)将固定资产随同产品相关技术文件送达检验固定资产及相关技术文件,填写固定资产验收交接单,整理使用说明书、保修卡等等产品档案,制定固定资产使用手册验收交接单第一联及产品档案留底,验收交接单第二联交财务部,第三联、产品档案副本及使用手册随固定资产移交使用部门接收固定资产及相关资料建立固定资产台账,按照使用手册使用固定资产核查产品档案制定固定资产期保养制度根据保养制度提出保养申请是否仍在保养期内根据合同或保修卡提供保养服务请供应商提供保修服务聘请专业公司提供保养服务签订保养服务协议检验保养服务的质量提出付款申请,并更新固定资产台账对所提供的保养服务验收签字更新部门固定资产台账是否是否在保修期内?请供应商提供保养服务是根据采购与付款流程进行固定资产采购否是否自行保养是设备部自行保养否第3页/共19页 4固定资产内控流程——固定资产的日常使用(2)管理目标:确保只采购必需的固定资产,杜绝盲目采购;确保资产闲置率降低;确保固定资产添置计划 符合总体资金状况和公司的固定资产投资规模 关键控制点:固定资产管理员整理、分类,具体了解需求必要性 固定资产管理部门主管汇总各部门需求计划,判断是否可以公司内调配固定资产管理部门主管根据公司年度经营目标值对固定资产采购进行审核总经理审批年度固定资产调配、添置计划、审批超预算计划固定资产采购参照采购与付款流程执行注释:各固定资产使用部门根据固定资产运行记录和固定资产检修记录编制本部门年度固定资产需求计划,要说明具体需求原因,必要时附上需求分析报告固定资产管理员对各部门的需求计划进行整理、分类,具体了解需求必要性;对于确认为不需要的固定资产,与对应部门协商修改需求计划固定资产管理部门主管汇总各固定资产管理员的需求计划,结合闲置资产数据库,判断是否可以公司内调配,如果可以,则把对应项目编入年度固定资产调配计划,如果不可以,则编入年度固定资产添置计划固定资产管理部门主管汇总年度固定资产调配、添置计划,结合年度经营目标值进行审核 固定资产购置完毕后,经办人填写“固定资产验收交接单”一式三联,第一联由固定资产管理部门留存,第二联送财务部门记账(附购置、新建固定资产申请单),第三联由使用部门留存。 总经理审批固定资产管理部门主管提交的年度固定资产调拨计划、添置计划,主要确定是否超预算,当需要修改时,退回对应使用部门调整、修改计划 固定资产因新建、购置而取得,经验收后交由使用单位使用并统筹由固定资产管理部门指定专人管理固定资产取得之后,由固定资产管理员依资产编号原则编号,并设置固定资产卡归档保管 第4页/共19页 5使用部门固定资产管理部门 固定资产内控流程——固定资产的维修(1)提出维修申请,填写维修申请书组织人员调查损坏的原因按照固定资产管理制度追究责任查询固定资产产品档案了解需要维修的情况是否仍在保修期内?请供应商提供保修服务查找定点维修商档案,初步询价进行维修收到发票,交财务部安排付款否是否由人为造成?技术人员鉴定是否值得维修参见固定资产报废或出售流程更新固定资产档案及相应的固定资产卡片确定价格,并与供应商签订维修合同否是是在维修申请书上签字,本部门留底是维修申请书副联留底是否自行保养否否是设备部自行保养第5页/共19页 6固定资产内控流程——固定资

文档评论(0)

kuailelaifenxian + 关注
官方认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

认证主体太仓市沙溪镇牛文库商务信息咨询服务部
IP属地上海
统一社会信用代码/组织机构代码
92320585MA1WRHUU8N

1亿VIP精品文档

相关文档