2023年内部审计年终工作总结范文(二篇).pdfVIP

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好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇。——《中庸》 2023 年内部审计年终工作总结范文 近年来,市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组织本 市内审人员认真学习审计法规和《省内部审计工作规定》,及时召开 座谈会,加深理解文件精神,增强内审人员对内审工作重要性的认识; 二是组织内审人员参加各种类型的审计知识培训班,提升内审人员的 审计理论水平和实际操作能力; 三是动员内审人员总结内审工作经验, 撰写内审专题论文,开展经验交流,提高内审工作质量; 四是帮助内审 部门建立有关内审制度,规范内审工作程序,使内审工作逐步走上规 范化的轨道。 一、建立制度,有章可循 市供电局领导重视内审工作的规范化、制度化建设。到目前为止 已建立 了 《市供电局内部审计工作规定》,《市供电局财务收支审核 办法》等六项内审制度,使内审工作有章可循,有据可依。 二、内审计划,紧扣 目标 为了强化内审监督和服务 ,使内审活动与经济活动环环相扣 ,每 年年初由 内审机构提 出初步内审计划,经过部门集体讨论,找准 内审 工作切入点 ,制订 内审工作年度计划,如固定资产投资审计计划、财 务收支审计计划、绩效审计计划等,促使内审工作有的放矢、有条不 紊地进行。 三、突出重点,力求成效 第1页共7页 穷则独善其身,达则兼善天下。——《孟子》 常将有日思无日,莫待无时思有时。——《增广贤文》 市供电局根据行业管理要求和本部门实际情况,连续几年开展新 农村电网电气化建设与改造工程审计,组织有资质的单位和人员对这 些工程进行审核,并出具《工程造价报告书》,审计成效明显.审核了 ____个工程项目,送审项目金额____ 万元,审定项目金额____ 万元, 核减项目金额____ 万元,核减率为____%;____ 月—____ 月审核了____ 个工程项目,送审项目金额____ 万元,审定项目金额____ 万元,核减 项目金额____ 万元,核减率____% 。此外,该局还开展了试点性其他类 型的绩效审计。 四、全程介入,注重跟踪 市供电局的内审工作不只是局限于事后审计,对事前审计和事中 审计尤为重视。内审人员事前参加部门组织的各种材料采购、小型土 建、议价竞争性谈判会议和废旧物资拍卖会议 ,行使 内审监督权。在 审计过程中,注重对 问题的深入分析 ,提 出切实有效的审计建议 ,并 定期检查审计建议落实情况和跟踪整改情况,以巩固审计成果。 2023 年内部审计年终工作总结范文(二) ____ 集团公司审计部 自____ 月成立以来 ,在集团公司的正确领导 下,坚持以____为指导 ,认真贯彻 《审计法》和集团公司 内部审计工 作精神 ,坚持“全面审计,突出重点”的审计工作方针 ,按照集团公 司领导的要求,紧紧围绕集团公司 中心工作, 以维护集团公司财经秩 序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设,提高资金使用效益 为重点, 以促进集团公司健康、持续发展为目标 ,积极履行审计职 第2页共7页 一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。——《增广贤文》 先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。——范仲淹 能,开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,取得了一定成绩。 现将____集团公司内部审计工作情况总结如下: 一、加强学习培训,为做好内部审计工作奠定基础 审计部从成立之日起,加强对审计人员的学习培训,一是组织审 计人员认真学习《审计法》等国家法

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