- 1、本文档共5页,其中可免费阅读3页,需付费95金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
关于对XX银行科技信息风险管理进行专项审计的报告
本文是一份关于对XX银行科技信息风险管理进行专项审计的报告。这份报告的目的是为了有效防范、控制、化解信息系统产生的风险,促进该银行的安全、持续、稳健发展。本次审计是根据《商业银行内部控制指引》、《商业银行信息科技风险管理指引》和相关信息系统管理法规进行的。
一、基本情况部分内容略。
二、审计依据部分内容是银监会的《商业银行信息科技风险管理指引》、《商业银行数据中心监管指引》以及省联社信息科技相关制度和本联社信息科技相关管理文件。
三、组织架构、制度建设及管理情况部分包括以下内容:
1、信息科技治理组织架构方面,县联社董事会下设科技信息安全管理
文档评论(0)