2023年内部质量体系审核 报告.docVIP

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  • 2023-07-03 发布于广东
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2023年 内 部 质 量 审 核 报 告 受审核部门 公司有关领导及所属有关单位、部门 受审部门 负责人 详见审核签到表 审核组组长 王龙军 审核日期 审核 目的 1、综合评价公司质量治理体系的符合性和有效性; 2、评价是否符合产品完成筹划的安排及组织所确定的质量要求; 3、为公司质量治理体系得到有效实施与保持,并作为治理评审的输入,为连续改进提供依据; 4、为X中设质量体系认证效劳公司监督审核做好打算。 审核 范围 公司领导层;机关有关部门;各工程处;勘察测绘院;中心试验室;各驻外分公司。 审核 准则 19001—2023 idt ISO9001:2023标准; 公司质量治理体系文件;

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