监察审计部合同审查暂行办法.pdfVIP

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  • 2023-07-18 发布于浙江
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监察审计部合同审核暂行办法 为适应集团公司的发展需要,规范集团公司在经营过程中的合同 行为,防范法律风险,保障集团权益,同时为了厘清权责,规范监察 审计部的合同审核行为,根据《中华人民共和国合同法》等法律、法 规,以与集团章程等相关规定,特制定本办法。 1、监察审计部法务人员审核合同,以集团公司的利益为基本立足 点,以交办单位提交的合同文本与其他书面背景资料为唯一依据,以 现行有效的法律、法规与公司章程等相关规定为最终标准,其他任何 个人的口头陈述或保证、风俗习惯、行规等不作为审核的依据。 2、监察审计部法务人员对合同的审核内容包括: 1)合法性:a、内容合法,签约各方意思表示真实、有效,无 悖法律、法规、政策与集团规定,无规避法律行为,无显失公平内容; 无明显属于采取欺诈、胁迫、乘人之危等手段订立合同的情况;b、 形式合法;订立合同的形式符合法律规定要求。c、签约程序合法。 订约等有关程序应符合有关法律、政策的规定。 2)严密性: a、条款完整、齐备;b、文字清楚准确,不致 生歧义;c、设定的权利和义务具体、确切;d、附加条件适当、合法。 3)监察审计部法务人员认为需审核的其他内容。 3、合同交办单位提交监察审计部审核的合同,关于合同相对方的 主体合格

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