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过程评审记录表
表单编号:QR-PG095 版本号:A0
过程名称
风险和机遇应对过程
评审日期
2018年12月18日
过程负责部门
管理部
过程负责人
技术服务部
过程高层管理者
总经理
过程评审频率
每年(12月/次)
过程运行时间段
2018年1月-2018年12月18日
二、过程评审情况
序号
评审项点
评审内容
评审说明
评审结果
评审结果说明
1
过程主要活动和内容
过程主要活动和内容是否得到识别,识别是否准确充分?
过程活动执行情况?
该过程的流程策划合理,符合公司目前管理体系要求,执行效果良好,能够严格按照该过程流程进行有效实施。
eq \o\ac(□) 满足
□ 有条件满足
□ 不满足
□ 其它
是否需采取纠正/预防措施:
eq \o\ac(□,√) 不需要,说明:
□ 需要,说明:
2
过程输入
过程输入是否识别全面?
输入源与输入信息的对应关系是否合理?
该过程输入信息充分,输入源与输入信息的对应关系准确合理
eq \o\ac(□,√) 满足
□ 有条件满足
□ 不满足
□ 其它
是否需采取纠正/预防措施:
eq \o\ac(□,√) 不需要,说明:
□ 需要,说明:
3
过程的支持性活动
过程的支持性活动是否得到识别,识别是否准确充分,识别的支持性过程能否确保支持该过程实现预期的结果?
支持性活动实施是否有效?
该过程支持性文件识别充分,能够有效保证该过程主程序文件的有效实施
eq \o\ac(□,√) 满足
□ 有条件满足
□ 不满足
□ 其它
是否需采取纠正/预防措施:
eq \o\ac(□,√) 不需要,说明:
□ 需要,说明:
4
由谁来进行
是否明确了过程所有者和参与者
对过程所有者和参与者的职责和权限是否得到确定、沟通和理解
该过程的管控责任到部门/人,过程责任者及相关管理人员具备管控该过程的能力,过程责任者及相关管理人员的职责权限得到有效的分配、沟通和理解。
eq \o\ac(□,√) 满足
□ 有条件满足
□ 不满足
□ 其它
是否需采取纠正/预防措施:
eq \o\ac(□,√) 不需要,说明:
□ 需要,说明:
5
物资资源和设施
过程所需的资源是否得到识别?
过程资源是否充足
资源状态是否良好并得到有效维护
过程资源的使用权限是否得到明确
该过程主要通过电话、OA网络、办公设备、纸张/电子媒体、资料柜、文件受控印章等方式进行,所采用的方式合理有效。
eq \o\ac(□,√) 满足
□ 有条件满足
□ 不满足
□ 其它
是否需采取纠正/预防措施:
eq \o\ac(□,√) 不需要,说明:
□ 需要,说明:
6
如何做
是否制定了过程实施的作业指导文件、指导文件能否满足过程能力的要求(文件是否准确有效?)
过程执行人员是否已于取得作业指导文件
该过程主程序文件识别准确,能充分体现该过程的总体管控流程,与该过程的主要活动和内容相一致。
eq \o\ac(□,√) 满足
□ 有条件满足
□ 不满足
□ 其它
是否需采取纠正/预防措施:
eq \o\ac(□,√) 不需要,说明:
□ 需要,说明:
7
过程的输出
过程输出是否全面?能否满足过程预期的要求
过程输出接收方是否明确
该过程识别输出信息充分,接收方与输出信息的对应关系准确合理。
eq \o\ac(□,√) 满足
□ 有条件满足
□ 不满足
□ 其它
是否需采取纠正/预防措施:
eq \o\ac(□,√) 不需要,说明:
□ 需要,说明:
8
使用的关键准则是什么(过程KPI)
是否制定了过程KPI?
运行期间KPI的完成情况如何
未达成指标是否有进行分析和纠正预防措施
制定了过程KPI:风险改进措施有效关闭率≥95%,KPI已完成。
eq \o\ac(□,√) 满足
□ 有条件满足
□ 不满足
□ 其它
是否需采取纠正/预防措施:
eq \o\ac(□,√) 不需要,说明:
□ 需要,说明:
9
过程风险分析
是否有组织对过程实施风险识别,风险识别是否合理/充分?
针对识别的风险是否制定了控制措施,措施的有效性是否得到验证?
该过程风险识别充分,有通过有效的对策措施对风险进行控制,比如:通过有针对性地培训,对负责的人员进行相关专业知识培。
eq \o\ac(□,√) 满足
□ 有条件满足
□ 不满足
□ 其它
是否需采取纠正/预防措施:
eq \o\ac(□,√) 不需要,说明:
□ 需要,说明:
10
上次过程评审改进项实施
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