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- 2023-08-04 发布于云南
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医院内部审计报告
医院内部审计报告
审计人员于2009年12月31日对医院财务收支情况进行了详细审计,组长为杨柯,审计人员为黄飞凤。
审计情况:
1. 2009年末资产总额为42,276,757.08元,其中货币资金为9,376,073.37元、应收医疗款为1,246,197.87元、坏账准备为45,637.79元、其他应收款为2,589,155.79元、药品为3,179,944.01元、药品进销差价为-407,883.22元、库存物质为688,966.46元、待摊费用为35,266元、待处理流动资产净损失为-249,341.88元、固定资产为25,864,016.47元。
2. 负债总额为6
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