医院内部审计报告.docxVIP

  • 17
  • 0
  • 约小于1千字
  • 约 3页
  • 2023-08-04 发布于云南
  • 举报
医院内部审计报告 医院内部审计报告 审计人员于2009年12月31日对医院财务收支情况进行了详细审计,组长为杨柯,审计人员为黄飞凤。 审计情况: 1. 2009年末资产总额为42,276,757.08元,其中货币资金为9,376,073.37元、应收医疗款为1,246,197.87元、坏账准备为45,637.79元、其他应收款为2,589,155.79元、药品为3,179,944.01元、药品进销差价为-407,883.22元、库存物质为688,966.46元、待摊费用为35,266元、待处理流动资产净损失为-249,341.88元、固定资产为25,864,016.47元。 2. 负债总额为6

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档