财政管理一体化-预算编制管理系统建设方案.pdf

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预算编制管理系统建设方案 第1页 目 录 1 预算编制 5 1.1 预算编制管理 5 业务描述 1.1.1 5 业务流程 1.1.2 7 功能结构 1.1.3 8 数据规范化整合和数据流程改造 1.1.4 12 1.1.4.1 界面显示及输入输出改造 12 1.1.4.2 数据定义设计及数据交换改造 13 1.1.4.3 基础数据与平台的同步 13 1.1.4.4 业务数据与平台的同步及流程改造 22 支撑集中部署的整合和改造 1.1.5 26 1.1.5.1 与门户集成整合改造 26 1.1.5.2 数据库部署及迁移改造 27 一体化改造功能需求与初步设计 1.1.6 28 1.1.6.1 平台服务设置 28 1.1.6.2 对应关系设置 28 1.1.6.3 导入基础数据 28 1.1.6.4 导入业务数据 28 1.1.6.5 导出基础数据 28 1.1.6.6 导出业务数据 30 1.1.6.7 日志查看 31 新增业务需求与初步设计 1.1.7 31 1.1.7.1 科目改革对部门预算提出的新需求 31 1.1.7.2 增加单位-项目类别-科目对应的对应关系设置模块 31 1.1.7.3 扩展报表数据列类型支持范围 32 1.1.7.4 扩展统计口径和扩展引用范围 33 第2页 1.1.7.5 支持多张基本数字表并能够在定额公式定义过程中使用 33 1.1.7.6 增加项目编号自动生成功能 34 1.1.7.7 增强项目控制数汇总、刷新功能 35 1.1.7.8 增加版本管理和控制模块 35 1.1.7.9 录入界面中,能够同时显示多个版本的数据内容 35 1.1.7.10 增加与历史不同数据的查询功能 35 1.1.7.11 历史版本数据恢复(按单位,选择项目) 36 1.1.7.12 项目业务状态转换时,提供数据自动备份功能 36 1.1.7.13 综合处理模块中增加版本间对比功能 37 1.1.7.14 下发数据文件名中包括年度和数据状态信息 37 1.1.7.15 接收上报文件时校验年度和数据状态 37 1.1.7.16 接收上报数据可忽略单位的业务状态,强制行自动采集 37 1.1.7.17 处室用户权限设置改进 37 1.1.7.18 提供数据库数据整体锁定功能 38 1.1.7.19 审核定义模板扩展 38 1.1.7.20 扩展定额公式调整系数范围 38

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