审计评估与应对培训课件.pptxVIP

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第五章 审计评估与应对;第一节 风险评估的含义;风险评估的含义与程序;第二节 了解审计单位及其环境;影响审计单位的因素构成;被审计单位对会计政策的选择和运用;被审计单位的目标、战略以及相关经营风险;被审计单位的目标、战略以及相关经营风险;第三节 了解被审计单位的内部控制;内部控制的基本理论;内部控制的基本理论;内部控制的基本理论;控制环境;被审计单位的风险评估过程;信息系统与沟通;控制活动;对控制的监督;第四节 评估重大错报风险;识别和评估财务报表层次和认定层次的重大错报风险;识别和评估财务报表层次和认定层次的重大错报风险;需要特别考虑的重大错报风险;需要特别考虑的重大错报风险;需要特别考虑的重大错报风险;需要特别考虑的重大错报风险;需要特别考虑的重大错报风险;实质性程序无法应对的重大错报风险;对风险评估的修正;第五节 与管理层与治理层的沟通;与管理层与治理层沟通的一般规定;就内部控制的缺陷与管理层和治理层的沟通;第六节 针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施;财务报表层次重大错报风险与总体应对措施;对拟实施进一步审计程序的总体方案的影响;第七节 针对认定层次重大错报风险的进一步程序;进一步程序的内涵和要求;进一步程序的性质;进一步程序的时间;进一步程序的范围;第八节 控制测试;控制测试的内涵与要求;控制测试的性质;控制测试的时间;控制测试的范围;第九节 实质性程序;实质性程序的内涵;实质性程序的性质;实质性程序的时间;实质性程序的范围

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