网站大量收购闲置独家精品文档,联系QQ:2885784924

“三坚持三确保”不断提升机构编制实名制管理水平.pdfVIP

“三坚持三确保”不断提升机构编制实名制管理水平.pdf

  1. 1、本文档共29页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
“三坚持三确保”不断提升机构编制实名制管理水平 为进一步发挥机构编制实名制基础性作用,提升机构编 制实名制管理水平,宝应县委编办用活用好机构编制实名制 系统,有效实现机构编制管理精细化、规范化、科学化。 一是坚持“精细化”,确保数据真实准确。充分利用实 名制系统的数据查询和统计功能,每季度对系统内机构信息、 编制数、领导职数、实有人员等数据的变动及时进行专项更 新维护,做到“一变动、一调整”,对机构编制台账实施动 态管理,真正做到机构管理动态变化、人员编制总量清晰明 了、业务细节全程留痕,确保数据完整、准确、规范,充分 维护机构编制的严肃性和数据的可靠性。 二是坚持“规范化”,确保管理严格有序。发挥组织、 人社、财政在完善机构编制人员信息中承担的作用,压实责 任,协同推进。建立部门业务联动机制,及时与组织、人社、 财政等部门进行数据共享、数据比对,确保数据与机构编制 台账、财政供养人员数、在编在岗人员数相一致,形成完整 闭合的机构编制信息管理责任链条。 三是坚持“科学化”,确保决策高效准确。坚持“让数 据说话、依数据决策、用数据管理”的理念,借助机构编制 实名制管理系统全面掌握全县机构编制、领导职数、实有人 员等重要信息,及时为领导决策和业务开展提供数据支撑。 加强数据分析研判,为深化重要领域改革工作提供数据参考 和业务服务保障,探索开展机构编制评估工作,助推机构编 制管理提质增效。 专项审计报告 (3篇) 报告1 XXXX: 具有法人独立资格。 从XXXX年XX月XX日开始,清算领导小组出于对xxxx职工稳定原因,xxxx在清产核资 导小组向xxxx发出《通知》,《通知》要求“xxxx及其xxxx不再产生新的债权债务,违者 后果由责任人自负。”,截至xxxx年xx月xx日清产核资基准日,xxxx银行存款账面值xxxx 元,库存现金账面值XXX元,合计XXXX元。依照《xxxxxx资产清算工作领导小组文件》 清算出的企业所有银行存款及现 金一并转入县清算办公室专户,同时依法注销该企业账户。”,xxxx年XX月XX日, 清算办对xxxx所有银行存款及现金一并转入县清算办公室专户时,发现xxxx工行账户上仅 存XX元,与清产核资报告数据XXXXX元相差XXXXX元,清算办多次督促xxxx负责人对差额 部分向县清算领导小组做出书面说明,xxxx负责人屡次推诿,频于应付,至今没有任何回复。 同时,依照《xxxxxx资产清算工作领导小组会议纪要》(xxxx年第X次)要求,清算领导小组 办公室在进行xxxx债务兑付和债权清收核实时发现,有XX笔xxxx债务,在没有xxxx负责 人签字及xxxx公章、财务专用章收缴的情况下,财务人员从xxxx工行账户上支出XXXX元; 货款)债权追收组的清收下,资金全部进入xxxx账户。xxxx财务收支与资产清算、财务审计、 资产评估数据差距较大,按照有关政策法规规定,在企业财务审计、资产评估基准日时间至 月xx日之间的财务收支情况进行专项审计,通过审计落实企业经济责任,防止国有资产流 失。 以上报告,如有不妥,请批示。 XXXX年XX月XX日 专项审计报告2 (企业名称): 我们接受委托,审计了贵公司****年**月至****年**月?海淀区创新资金(原海淀园创新 资金,以下简称创新资金)?的收支使用情况以及?海淀园创新资金资助补贴(或贷款贴息)项目 合同书?(以下简称合同)中?经济指标?的执行情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的 审计资料,我们的责任是对创新资金的收支使用情况及合同经济指标的执行情况发表审计意 见。我们的审计是依据《*注册会计师独立审计准则》与《海淀园创新资金资助补贴(或贷款 贴息)项目合同书》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查 会计记录等我们认为必要的审计程序,现将审计情况报告如下: 一、企业及项目基本情况 行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号***********;注册资本:人民币*****万元;法定 代表人:*****;公司住所:***************。公司经营范围:***** 过高新技术企业资格复核。 项目基本情况:(简述项目基本情况) 二、资金合同有关规定 (一)贵公司于****年**月**日申报?****************?项目,并与 中关村科技园区海淀园管理委员会于*

文档评论(0)

人生风雪客 + 关注
实名认证
文档贡献者

如果有遇到文件不清或断篇的或者需要转换文件格式的情况请联系我,会在第一时间帮你完成完整的文档。文档如有侵权,请及时告知,本人将尽快予以删除,谢谢啦。

1亿VIP精品文档

相关文档