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- 2023-10-07 发布于湖北
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会计毕业 14篇
内容提要:
? 对如何加强集团公司内部审计工作的探析
? 石油企业资产弃置费财税问题研究
? 秦皇岛市养老地产发展对策
? 浅议会计集中核算制下行 事业单位内部控制的问题及对策
? 无形资产管理问题研究
? 我国中小企业 租赁问题探析
? 集体企业内部控制存在的问题及策略
? 浅析建筑业企业所得税的核算与征收
? 夯实会计基础管理规避内部控制风险
? 浅谈战略成本会计在房地产企业管理中的应用
? 企业应加强对往来账款的管理
? 经济环境变化对高校会计制度核算中的局限性探析
? 浅析集团公司如何编制全面预算方案
? 面向现金流量的企业财务 制分析
全文共45601 字
对如何加强集团公司内部审计工作的探析
【摘 要】本文通过对集团公司内部审计呈现出的一系列发展趋势入手,对当前的内部审计 程度地发挥监督与服务职能,并通过其来协助企业堵塞管理方面的漏洞,“开源节流”,切实提升经济效益加以论述,同时基于分析,对如何做好内审工作作出建议。
关键词:集团公司;内部审计;趋势;加强
一、内部审计的发展趋势
(一) 次、多样化
原有的内部审计仅仅依靠财务收支审计。而随着市场经济的发展,其内容已经逐步宽泛化,由原有的“监督者”变成了“参与者”;从原有单纯核算财务问题变成了审计整体效益;从仅注重于财务报表变为注重以内部控制为代表的“制度基础”;从原有的
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