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基于集团管理控制目标的内部审计应用研究——以FE集团为例的中期报告
本中期报告基于FE集团,旨在研究基于集团管理控制目标的内部审计应用。
第一部分为研究背景与目的,阐述了文献综述和研究意义。本研究旨在探讨内部审计如何应用于实现集团管理控制目标,旨在为企业内部控制与审计管理提供借鉴和参考。
第二部分为研究方法,包括研究设计、研究范围、数据来源等。本研究采用了文献综述与调查问卷的研究方法,对FE集团的内部审计应用进行了调查研究。
第三部分为研究结果与分析,包括内部审计在FE集团中的应用情况、内部审计对集团管理控制目标的实现效果、内部审计在提升集团管理水平、优化内部控制等方面的作用。
研究结果表明,FE集团在内部审计方面有较为完善的制度和措施,内部审计的应用覆盖了集团的核心业务领域,为集团管理控制目标的实现提供了有效的支持和保障。内部审计对提升集团管理水平和优化内部控制起到了积极的作用,然而仍存在未尽完善之处,主要表现在内部审计人员专业技能较为单一、对新技术应用缺乏关注等方面。
第四部分为研究结论与建议,提出了完善内部审计人员专业技能培训体系、加强内部审计与新技术的结合、细化内部审计工作流程等建议,以在实践中更好地应用内部审计,为集团管理控制目标的实现提供更有效的保障。
该研究具有一定的理论意义和实践应用价值,为内部控制与审计领域的研究提供了新的视角和思路。但由于样本数据及范围有限,仍需进一步深入研究。
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