内审不符合项整改表.doc

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大理中正工程质量检测有限责任公司 内部审核不符合项观察记录及纠正措施No:2013-03 被审核部门:经理办公室 审核日期:2013年6月21日 不 符 合 项 观 察 记 录 经现场审核发现: 设备和标准物质(标准物质不够清楚)(评审准则5.3.1); 上述观察结果不符合: □《管理手册》 □《程序文件》 eq \o\ac(□,√)《评审准则》 为 :□件严重不符合项 eq \o\ac(□,√)一般性不符合项, 请于会议结束后1天内予以纠正。   审核人员: 2013年 6 月21日 被审核部门认可意见及纠正措施: 符合实际情况 2天内予以纠正. 部门负责人(签字):李漾商 2013年 6 月21日 纠正措施执行情况: 部门负责人(签字): 2013年 6月 21 日 纠正措施跟踪验证意见: 审核组长(签字): 2013年 月 日

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