2023年其他财经考试-内部控制与内部审计考试参考题库(含答案).docxVIP

  • 19
  • 0
  • 约1.54千字
  • 约 4页
  • 2023-11-17 发布于四川
  • 举报

2023年其他财经考试-内部控制与内部审计考试参考题库(含答案).docx

2023年其他财经考试-内部控制与内部审计考试参考题库(含答案) (图片大小可自由调整) 第1卷 一.参考题库(共20题) 1.注册会计师认为财务报告内部控制虽不存在重大缺陷,但仍有一项或者多项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意的,应当在内部控制审计报告中增加()。 A、强调事项段 B、说明段 C、审计意见段 D、审计责任段 2.全面预算的内容包括()。 A、销售预算 B、生产预算 C、现金预算 D、资产负责表预算 E、损益表预算 3.内部控制的设计形式有()。 A、单独格式 B、混合格式 C、流程图格式 D、文字说

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档