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- 2023-11-21 发布于上海
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完善H公司内部财务控制体系研究的中期报告
中期报告:完善H公司内部财务控制体系研究
一、研究目的
财务控制是公司管理中的重要环节,一个完善的内部财务控制体系能够保证公司的利益最大化并且促进公司的可持续发展。本研究旨在通过对H公司进行财务控制体系的研究,提出对完善其内部财务控制体系的建议。
二、研究方法
本次研究采用了问卷调查和实地访谈两种方法,以了解H公司内部财务控制体系的现状和存在的问题,并提出针对性的建议。
三、调查结果
1. H公司的财务控制体系比较完善,各项规章制度健全,但存在以下问题:
a) 财务人员不够专业,对财务控制流程的理解不够深入。
b) 公司内部存在部分业务流程未能完全与财务控制体系衔接,造成安全隐患。
c) 公司财务控制体系操作性较差,需要进一步优化流程和规定。
2. H公司应对上述问题采取以下措施:
a)提高财务人员的专业能力,培养财务控制流程方面的专家。
b) 优化公司内部流程,使之与财务控制体系完全衔接。
c) 根据实际情况完善公司财务控制体系,制定更为规范化,可操作性更强的流程和规定。
四、结论与建议
H公司的内部财务控制体系较为完善,但存在一些问题。建议公司应加强财务人员的培训和专业能力的提高,完善内部流程和规定,并根据实际情况进一步优化公司的财务控制体系。只有如此,才能确保公司的利益最大化,促进公司的可持续发展。
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