银行整改问责情况汇报.docxVIP

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  • 2023-12-05 发布于上海
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银行整改问责情况汇报 ok3w_ads(“s004”) ok3w_ads(“s005”) 篇一:银行上交现金差错整改的工作汇报 XX 科:收到人行反馈来的差错情况通报,XXX 主任室非常重视。X 月 X 日晚,召开了出纳全体人员会议,对差错发生的原因进行了分析,现将分析整改情况回报如下:一、认真分析、查找原因。1、由于我行 XXX 分理处和邮政储蓄吸纳了大量的小额券和残破券,造成我行小面额回笼券相对集中,且大多数为 10 元以下票面、票面质量差、胶带粘贴多, 给整点人员的工作来了一定的困难。今年 1 至 10 月份上交人行残损券 XXX 捆,金额达 XXX 万元。2、部分人员对主辅币整点工作中认识有偏差,有些整点人员在操作过程中思 想麻痹,片面的追求整点的量、速度,从而在具体操作过程 中放松整点要求这是形成差错的主要原因。 3、对已制定的各项考核制度,尤其是整点业务操作在制度执行中有时流于 形式,落实考核力度不够。作为基层一线处在服务与制度执 行的前沿,某种程度上出现了重服务而相对弱化考核的现象。 4、整点工作难度在旺季表现得尤为突出,大量小票的回笼 是我行的实际情况,依照行长室研究的统一做法,往往在操 作中产生普遍互相依赖的现象。归根结底存在着工作不协调,事半功倍,顾此失彼。对上述分析的原因,作为主要负 责全行整点工作的部门,首先我们做到正视差错,正确对待 差错,并认真分析差错

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