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编号:JL-内审报告-2021
2021年度内部审核报告年度内部审核报告
受审核部门:综合管理部、热工室、力学室、化学室、电学室室、医学室
内审员(签名)内审员(签名):
内审组长(签名):
内审时间:内审时间:2021年1111月5日-2021年11月6日
一、内审目的、依据和范围
1、内审目的:
1.1、检查质量管理体系运行是否符合CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室
能力认可准则》、CNAS-CL01-A025检测和校准实验室能力认可准则在校准领
域的应用说明的要求以及质量管理手册、程序文件运行的适宜性、有效性、
充分性。
1.2、通过对质量管理体系文件和质量管理体系运行情况的审核,找出校准工
作质量管理存在的问题,采取有效措施及时整改,不断完善质量管理体系,
不断提高质量管理体系的有效性,确保质量目标的实现。
2.2.内审依据:内审依据:
2.1CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》《检测和校准实验室能力认可准则》。
2.2CNAS-C
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