CNAS校准实验室2021年内部审核报告.pdf

xxx有限公司有限公司

编号:JL-内审报告-2021

2021年度内部审核报告年度内部审核报告

受审核部门:综合管理部、热工室、力学室、化学室、电学室室、医学室

内审员(签名)内审员(签名):

内审组长(签名):

内审时间:内审时间:2021年1111月5日-2021年11月6日

一、内审目的、依据和范围

1、内审目的:

1.1、检查质量管理体系运行是否符合CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室

能力认可准则》、CNAS-CL01-A025检测和校准实验室能力认可准则在校准领

域的应用说明的要求以及质量管理手册、程序文件运行的适宜性、有效性、

充分性。

1.2、通过对质量管理体系文件和质量管理体系运行情况的审核,找出校准工

作质量管理存在的问题,采取有效措施及时整改,不断完善质量管理体系,

不断提高质量管理体系的有效性,确保质量目标的实现。

2.2.内审依据:内审依据:

2.1CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》《检测和校准实验室能力认可准则》。

2.2CNAS-C

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档