2023年高等教育经济类自考-06069审计学原理考试冲刺-历年真题演练带答案.docxVIP

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2023年高等教育经济类自考-06069审计学原理考试冲刺-历年真题演练带答案

第一卷

一.参考题库(共20题)

1.审计关系构成的要素有()。

A、审计组织和审计人员

B、被审计单位

C、注册会计师协会

D、审计授权人或委托人

2.简述存货内部控制包括哪两大系统?

3.注册会计师只有在确认下列哪些事项的情况下,才能降控制风险评价为低水平?()

A、控制政策和程序无效

B、控制政策和程序与管理当局认定相关

C、控制政策和程序与管理当局认定不相关

D、取得证据来评价控制政策和程序显得不经济

E、通过符合性测试已经获得证据证明内部控制有效

4.下列项目中,不属于内部审计机构

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