2023年高等教育经济类自考-06069审计学原理考考试历年高频核心考点选编附答案.docxVIP

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2023年高等教育经济类自考-06069审计学原理考考试历年高频核心考点选编附答案.docx

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2023年高等教育经济类自考-06069审计学原理考考试历年高频核心考点选编附答案

第一卷

一.参考题库(共20题)

1.注册会计师只有在确认下列哪些事项的情况下,才能降控制风险评价为低水平?()

A、控制政策和程序无效

B、控制政策和程序与管理当局认定相关

C、控制政策和程序与管理当局认定不相关

D、取得证据来评价控制政策和程序显得不经济

E、通过符合性测试已经获得证据证明内部控制有效

2.与审计程度成正比关系的风险包括()

A、期望风险

B、固有风险

C、控制风险

D、检查风险

E、审计风险

3.甲公司将20×8年度的主营业务收入列入20×7年度的财务报表,则其20

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