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- 2023-12-31 发布于上海
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保险集团公司内部审计体系研究——以中保集团为例的开题报告
一、研究背景
当前,保险业快速发展,保险企业面临着日益增长的风险和挑战。为了保证保险企业经营安全,制定并严格执行内控和风险管理制度成为保险企业必须要面临的重要问题。而企业内部审计作为企业内部监督和管理的有组织活动,在这一过程中,具有着重要的作用和价值。作为我国最大的保险集团公司之一,中保集团不仅在保险业内拥有巨大的影响力,同时也是建立和完善企业内部审计体系的先行者。因此,对中保集团内部审计体系的研究具有十分重要的现实意义。
二、研究内容
1.中保集团内部审计体系的构成
该部分主要介绍中保集团内部审计体系的构成及其相关的基本组成部分,包括:中保集团内部审计意见的作用及意义、中保集团内部审计的基本流程和方法、中保集团内部审计标准等。
2.中保集团内部审计的实施与管理
该部分主要介绍中保集团内部审计的实施和管理方法,包括:审计计划制定、审计程序的执行、审计报告的撰写和审计事项的后续跟踪等。
三、研究目的
1.深入了解中保集团内部审计体系的构成和实施方法,掌握中保集团内部审计的理论和实践知识;
2.分析中保集团内部审计在保险企业内部控制与风险管理方面的作用和意义,为中国其他保险公司制定自己的内部审计体系提供参考。
四、研究方法
本研究将采用文献研究和案例分析两种方法进行,其中文献研究法将主要采用电子图书馆和网络资源进行,以
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