会计信息系统(韩庆兰)PPT全套完整教学课件.ppt

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4.采购管理系统期初记账(1)执行“设置”“采购期初记账”命令,系统弹出“期初记账”信息提示对话框。如图8-8所示(2)单击“记账”、系统弹出“期初记账完毕!”即完成期初记账,如图8-9所示。8.3.2采购管理系统初始设置图8-8期初记账图8-9记账完成对话框1.普通采购业务2.采购现结业务3.暂估入库报销处理业务4.采购退货业务5.请购比价业务8.3.3采购管理系统日常业务处理【实验内容】2016-01-01,以赊购方式向新元炼钢厂采购轻轨钢坯10吨,单价5100元/吨。该业务于1月1日发出订购单,于1月3日收到货物,于当天验收入库(采购专用发票)2016-01-08,以赊购方式向中华炼钢厂采购45#锭12吨,单价4200元/吨,20管锭8吨,单价4900元/吨。(采购专用发票)2016-01-15以赊购方式向启德炼钢厂采购20-40Cr坯6吨,单价4050,60Si2Mr8吨,单价3800元/吨。(采购专用发票)2016-01-25, 以赊购方式向中华炼钢厂采购45#锭3吨,单价4200元/吨。(采购专用发票)1.普通采购业务【实验资料】填制并审核请购单(1)在采购管理系统中,执行“请购-请购单”,进入“采购请购单”窗口,单击“增加”按照业务资料输入信息,如图8-10所示。(2)2)单击“保存”按钮,然后单击“审核”按钮,最后单击“退出”按扭。【操作指导】1.普通采购业务图8-10采购请购单填制并审核采购订单1.普通采购业务(1)由于(1)中已经填制了请购单,采购订单的信息可以通过关联方式转入。具体操作如下:执行“生单-请购单”,以“请购日期”作为过滤条件,单击“确定”完成设置,如8-11图所示。(2)在“订单拷贝请购单表头列表”的表头,双击“选择”,所选信息会在“订单拷贝请购单表体列表”中显示,如图8-12所示图8-11查询条件图8-12拷贝并执行1.普通采购业务(3)单击“确定”按钮返回,补充相关信息,或者修改相关数据,生成采购订单如图8-13所示(4)单击“保存”按钮,然后单击“审核”按钮。图8-13采购订单如果没有录入采购请购单,直接手工录入采购订单,具体操作:依照以上步骤进入“采购订单”界面,单击“增加”按钮,在输入状态下输入相关信息,点击“保存”即完成采购订单的生成,然后单击“审核”按钮。填制并审核到货单1.普通采购业务(1)执行“采购到货-到货单”,进入“到货单”窗口,单击“增加”按钮,选择“生单-采购订单”,本例以“供应商编码”为过滤条件,进入采购订单选择状态,如图8-14所示。(2)在“选择”按钮下双击,单击“确定”按钮,完成采购订单到到货单的数据拷贝,增加或者修改信息,生成到货单如图8-15所示。(3)单击“保存”按钮,然后再单击“审核”按钮。图8-14拷贝并执行图8-15到货单填制并审核采购发票1.普通采购业务(1)在“采购发票”下双击“专用采购发票”,进入“专用发票”编辑窗口,单击“增加”按钮。单击“生单-入库单”,以“供应商编码”为过滤条件,进入入库单选择状态。双击“选择”按钮,选择所需拷贝的信息,如图8-16所示。(2)单击“确定”按钮返回发票窗口,补充发票所需的其他信息,如图8-17所示。(3)单击“保存”按钮。图8-16发票拷贝订单列表图8-17专用采购发票执行采购结算1.普通采购业务(1)执行“采购结算-手工结算”,进入“手工结算”界面,单击“选单”,进入结算选单窗口。(2)单击“查询”按钮,进入“查询条件选择-采购手工结算”,以“供应名称”为条件筛选要手工结算的发票和入库单,单击“确定”按钮,系统进行选单,显示在结算选单中。(3)在“结算选发票列表”双击“选择”按钮,在“结算选入库单列表”双击“选择”按钮,对两者分别进行选择。也可以通过匹配功能进行选择,先选择一个,然后选择“匹配”功能进行自动匹配,如图8-18所示。图8-18结算选单列表执行采购结算1.普通采购业务(4)单击“确定”按钮,返回“手工结算”窗口,该窗口会显示已结算的单据,如图8-19所示。(5)如需查看结算结果,“采购结算-结算单列表”中查询,如图8-20所示。图8-19手工结算图8-20结算单列表执行采购结算是将入库单和采购发票进行结算,在结算前必须录入入库单和采购发票。2016-01-05,向巨象炼钢厂采购25MV坯5吨,单价4500,立即以建行转账支票支付货款。确定采购成本,进行付款处理。2.采购现结业务【实验资料】录入采购专用发票并进行现结处理和采购结算2.采购现结业务【操作指导】(1)在采购管理系统中,执行“采购发

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