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- 2024-01-20 发布于河北
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汇报人:XX
2023-12-30
内部审计管理规定简介
目录
引言
内部审计机构和人员
内部审计程序和方法
内部审计内容和重点
内部审计与外部审计的协调与配合
内部审计的监督与考核
总结与展望
引言
为了加强公司内部控制,规范内部审计工作,提高审计效率和质量,防范和化解经营风险,促进公司健康、稳定、可持续发展。
目的
随着公司规模的不断扩大和业务范围的日益复杂,内部审计在公司治理中的作用越来越重要。为了加强内部审计管理,提高审计工作的独立性和客观性,确保审计结果的真实、准确和完整,特制定本规定。
背景
适用范围
本规定适用于公司及其所属各级子公司、分支机构等所有单位的内部审计工作。
适用对象
本规定适用于公司内部审计部门及其审计人员,以及接受内部审计的所有单位和人员。其中,内部审计部门是指公司设立的专门负责内部审计工作的部门或岗位,审计人员是指从事内部审计工作的专业人员。
内部审计机构和人员
内部审计机构应独立于被审计单位,确保审计的客观性和公正性。
独立性原则
内部审计机构可设置在企业总部或分支机构,根据企业规模和业务需要确定。
组织架构
企业应提供必要的经费、人员和技术支持,确保内部审计机构正常运转。
资源保障
职责
内部审计人员负责对企业财务收支、经济活动、内部控制等方面进行审计监督,提出改进意见和建议。
包括审计理论、实务技能、法律法规等方面的培训,提高内部审计人员的专业
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