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- 2024-01-19 发布于中国
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审计学_西南财经大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023
年
1.以下哪种证据的可靠性最强()?
答案:
审计师从银行获取的关于银行存款余额的回函
2.在接受审计业务委托之前,后任注册会计师应向前任注册会计师主要了解
()。
答案:
企业管理层的品行
3.下列各项中,()违反了权利和义务认定。
答案:
未将作为抵押物的存货披露
4.关于货币资金内部控制的以下情形中,没有违背不相容职务分离控制的是
(。)
答案:
出纳员兼任固定资产卡片的登记工作
5.如果被审计单位内部控制健全有效,注册会计师依赖了内部控制,将重大错
报风险评价为低水平,从而实施了相对较为简略的实质性程序,但由于被审
计单位串通舞弊最终导致有一项影响财务报表的重大舞弊行为没有查出,于
是注册会计师通常被认为负有()的责任。
答案:
普通过失
6.对于下列存货认定,通过向被审计单位生产和销售人员询问是否存在过时或
周转缓慢的存货,注册会计师认为最可能证实的是()
答案:
计价和分
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