2023年年财务年度工作总结(通用6篇).pdf

2023年年财务年度工作总结(通用6篇).pdf

  1. 1、本文档共16页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

2023年年财务年度工作总结(通用6篇)

财务年度工作总结1

可以说,在xx年的工作中,我们全公司的工作人员都

高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门

的工作当然也是在发展中,高效的完成了公司支配给我们的

公司,信任我们肯定能够做好,这些都是我们得来的不断的

发展的成果,信任我们肯定能够做好!xx年是集团公司推动

行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部

创新思路,规范管理的一年。

财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行

业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工

作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导

交办的任务,取得肯定的成果。为了总结阅历教训,更好的

完成xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的个人

工作总结报告如下:

一、增加财务服务意识

xx年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透亮、

效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金运

用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重

要工作。

为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善

落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生变更,要求

公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局(公

司)的财务制度,结合集团公司的实际状况,组织汇编了集

团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作

的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、精

确、完整;强化财务的预料、分析及筹资功能,加强对重大

投资资金的管理,为领导决策供应有效的、刚好的数据与技

术支持。

二、做好会计工作安排,预算管理得到稳步推动

一是细化预算内容。依据各分、子公司xx年及xx年明

细账具体分析了收入、成本与期间费用的执行状况,按科目

进行了分类统计,为各分、子公司的xx年全面预算奠定基

础;二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反馈

回来的看法适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件

下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面

的了解,增加了预算的透亮度;三是增加预算的刚性。我们

注意了预算执行中存在的问题和有关状况,不定期的向预算

委员会反馈状况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请

调整的事项,需经过特地的论证分析后,按规定的程序批准

后执行。一年以来,预算的总体执行状况良好,各分、子公

司的预算观念也较以前有大大的提高和增加,为做好xx年

全面预算工作积累了阅历。

三、充分利用税收政策

充分利用国家对企业的各项税收实惠政策,我部主动办

理了xx物流公司、xx运输公司的税收减、免、缓工作,并

由此取得了市国家税务局准予xx物流公司、xx运输公司减

免xx年度企业所得税合计xx万元、营业税xx万元的税收

实惠政策的批复以及xx年度xx物流公司、xx运输公司所得

税减免的批复,为集团公司取得了实质性经济收益。

四、切实加强财务管理

依据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升

财务服务质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求,

财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并

采纳按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计

部主要详细负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及

财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的

稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。

五、强力整顿财经秩序

依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的支配和财务

收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,

促进烟草行业的健康发展,为国家创建和积累更多的财宝”

的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发

展”为指导思想,严格根据市局(公司)的自查要求,仔细

开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐

外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入安排失

真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任

审计与加强财经秩序整顿相结合,根据“边整边改”的原则,

将查出来的问题依据时间、性质等分门别类,从中查找经营

和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改

文档评论(0)

各类考试卷精编 + 关注
官方认证
内容提供者

各类考试卷、真题卷

认证主体社旗县兴中文具店(个体工商户)
IP属地宁夏
统一社会信用代码/组织机构代码
92411327MAD627N96D

1亿VIP精品文档

相关文档