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中航机载系统股份有限公司
审计报告
大华审字[2024]0011005721号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
中航机载系统股份有限公司
审计报告及财务报表
(2023年1月1日至2023年12月31日止)
目录页次
一、审计报告1-6
二、已审财务报表
合并资产负债表1-2
合并利润表3
合并现金流量表4
合并股东权益变动表5-6
母公司资产负债表7-8
母公司利润表9
母公司现金流量表10
母公司股东权益变动表11-12
财务报表附注1-129
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006
www.dahua-
审计报告
大华审字[2024]0011005721号
中航机载系统股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了中航机载系统股份有限公司(以下简称中航机载)财务
报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度
的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司
股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制,公允反映了中航机载2023年12月31日的合并及母公司
财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
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