造价审计方案.pdfVIP

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造价审计方案

•审计目标

•审计内容

CATALOGUE•审计方法

•审计程序

目录•审计依据

•审计风险控制

01

审计目标

确定审计目的

提高资金使用效益

通过审计,优化资金使用,提高资

控制项目成本金使用效益,确保项目经济效益。

通过对项目成本的审计,确保项

目成本控制在合理范围内,防止

成本超支。

规范管理行为

通过审计,规范项目各方的管理行

为,确保项目按照规定程序和规范

进行。

明确审计范围

审计时间范围

确定审计的时间范围,包括项目的起始时间和结

束时间。

审计内容范围

明确审计的具体内容,包括但不限于工程量、材

料价格、人工费用等。

审计人员范围

确定参与审计的人员,包括审计师、会计师和其

他相关专业人员。

确定审计重点

重点领域重点环节重点问题

根据项目的实际情况,确定审计确定审计的重点环节,如招标、针对可能存在的问题或疑点,确

的重点领域,如工程量较大、材投标、合同签订、施工过程、验定审计的重点问题,如是否存在

料价格较高或人工费用较高等。收等环节。违规操作、是否存在虚假报账等。

02

审计内容

建筑工程造价审计

建筑工程造价审计是对建筑工程项目的造价进行审核和监督的过程,以确

保工程造价的合理性和准确性。

主要审计内容包括对工程量的核实、单价的审核、取费的审查以及材差和

价差的调整等。

审计方法包括全面审核法、重点审核法、对比审核法和分组计算审核法等。

安装工程造价审计

安装工程造价审计是对建筑安装工程项目的造价进行审核和监

01

督的过程,以确保安装工程造价的合理性和准确性。

主要审计内容包括对安装工程量的核实、安装工程单价的审核、

02

取费的审查以及材差和价差的调整等。

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