仓库及财务手续工作流程规定.pdfVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

仓库出入库财务手续工作流程规定

仓库出入库财务手续工作流程规定

一.入库

1.外购材料入库做好入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,填制入库单:按入库单的要求分别填列,内容有:⑴.供货单位(2).材料类别(3).发货号码

或送货单号码(4).送货日期(5).材料编号(6).材料名称(7).规格(8)计量单位(9).数量(应收、实收)(10).单价(11).无税金额(12).抵税

金额(13).部门主管签字(14).记账签字(15).验收签字(16).制单签字。

仓库会计开具外购材料入库单,第第二联交财务部第三联仓库记账第四联交采购部(用

一联存根(用于备查)(登记材料往来)(登记存货卡.账簿)于材料付款结账)

2.货品入库(内部调拨)填制货品入库单内容有:⑴.入库产品的单位⑵.日期⑶.产品编码⑷.规格⑸.数量⑹.包装定额及箱数⑺.入库人签字⑻.制单人签字

等填写完整。

仓库会计开具货品入库单,第一第二联交财务部(了第三联仓库记账(登记第四联交门店经理(随时掌握门

联存根(用于备查)解货品状况)存货卡.账簿)

店货品情况)。

3.报废货品入库,仓库保管员填写货品入库单时,除原来填写的内容以外应注明报废原因入库。

二.出库

1.原材料出库(领用材料)车间填写材料领料单,填列内容有:⑴.日期⑵.材料名称⑶.规格⑷数量⑹.单价⑺.金额⑻.部门主管签字⑼.领料人签字⑽发

货人签字等填写完整.

仓库会计开具原材料出库单,第二联仓库记账(登第三联交财务第四联交门店经理(随时

第一联存根(用于备查)记存货卡.账簿)部门(做材料掌握原材料情况)

帐)

2.货品出库填制货品出库单内容有:⑴.出库产品的单位⑵.日期⑶.产品编码⑷.规格⑸.数量⑹.包装定额及箱数⑺.领用人签字⑻.发货人签字等填写完

整.

仓库会计开具货品出库单,第第二联交财务部(了解第三联仓库记账(登记第四联交门店经理(随

一联存根(用于备查)货品进销存)存货卡.账簿

时掌握销售情况)。

3.货品出库必须按照先进先出,“质量合格”原则办理出库手续。

(1)销售货品出库手续流程

业务员

业务员

财务室开具四联销售单并收持财务室出具的带公货品库:留取仓库联,保

费盖章,存根单财务室留存。司财务章的其他三联管安排货品出库、装车。

客户

客户

注意事项:

两业查证到联客

1、财务室在开具销售产品单据时,不同类别产品应分各类单据本数联验,门户

开具,以便下账或统计。员。门岗

文档评论(0)

. + 关注
官方认证
文档贡献者

专注于职业教育考试,学历提升。

版权声明书
用户编号:8032132030000054
认证主体社旗县清显文具店
IP属地河南
统一社会信用代码/组织机构代码
92411327MA45REK87Q

1亿VIP精品文档

相关文档