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信音电子(中国)股份有限公司
审计报告
大华审字[2024]0011007766号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(.cn)。”进行查验。
报告编码:京24GDOYG3W4
信音电子(中国)股份有限公司
审计报告及财务报表
(2023年1月1日至2023年12月31日止)
目录页次
一、审计报告1-6
二、已审财务报表
合并资产负债表1-2
合并利润表3
合并现金流量表4
合并股东权益变动表5-6
母公司资产负债表7-8
母公司利润表9
母公司现金流量表10
母公司股东权益变动表11-12
财务报表附注1-95
MOORE
大华国际
大革會计師事特所
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]电话:86(10传真:86(10审计报告
大华审字[2024]0011007766号
信音电子(中国)股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了信音电子(中国)股份有限公司(以下简称信音电子)财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公
司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了信音电子2023年12月31日的合并及母公司
财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于信音电子,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们
获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最
第1页
大华审字[2024]0011007766号审计报告
为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审
计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
1.收入确认
2.存货跌价准备计提
(一)收入确认
1.事项描述
信音电子与收入确认相关的会计政策及账面金额信息请参阅合
并财务报表附注三(三十七)及附注五、注释34。
2023年度信音电子合并财务报表中营业收入金额为人民币77,395.75万元,收入确认方法和确认时点需要管理层作出重大判断,可能存在收入确认的相关风险。因此,我们将收入确认作为关键审计
事项。
2.审计应对
我们针对收入确认实施的重要审计程序包括:
(1)了解、测试和评价信音电子与收入确认相关的关键内部控
制的设计和运行有效性;
(2)选取信音电子销售合同样本,识别销售合同中的主要条款,评价信音电子的收入确认方法是否符合企业会计准则规定,并复核相
关会计政策是否得到一贯执行;
(3)结合信音电子产品类型及客户情况对收入以及毛利情况执
行分析性复核程序,判断报告期内销售收入和毛利率变动的合理性;
(4)选取样本,检查收入确认支持性证据,包括核对销售合同或订单、出库单、客户签收单、客户对账单、出口报关单及海关出口
数据等;
第2页
(5)结合应收账款审计,选取样本对报告期内销售金额、期末
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