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- 2024-03-30 发布于湖北
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开题报告
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论文题目
惠而浦家电公司内部控制环境问题及对策研究
一、国内外研究现状
(一)国外研究现状
SorinBriciu等(2014)认为内部控制的有效性对企业行为的连续性、识别不同风险因素的能力以及信息决策的公正性有重要影响。采用和实施既定的内部控制模式是在一致条件下实现每个企业目标的先决条件(李雨珍,王天宇,2022)。内部控制的方向日益引起管理人员的注意,风险管理作为一种有针对性的行动和措施来处理可能影响业务的经济、效率和效力地风险。但是,主要的内部控制模式在结构上是不同的。JeffEverett等(2015)研究了内部控制在针对企业财务欺诈中的作用,以及行为控制如何加强企业及其管理人员的道德和道德(张思婷,孙紫菲,陈晨,2021)。他们特别强调了米歇尔和德勒兹的结论,他们认为,防止金融欺诈必须取决于企业内部的良好理解和沟通,以及有效地监管行为。
(二)国内研究现状
刘绮梅,赵明亮(2018)对企业应收账款的内部控制制度进行了详细的分析和研究,指出信用管理在企业实施信用销售策略的过程中起着决定性的作用。必须有效加强信贷管理的方法和政策,制定合理的信贷标准,并进行详尽的信贷期限设计,信贷期限与公司应收账款的收回日数和应付账款期限有关。各项财务指标的表现,以及流动性直接被占用。对业务发展的影响不容小觑。
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