财务配合审计工作总结.pdfVIP

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14篇)

时间一晃而过,一段时间的工作活动告一段落了,这是一段珍贵

的工作时光,我们收获良多,是时候认真地做好工作总结了。那么一

般工作总结是怎么写的呢?下面是店铺精心整理的财务配合审计工作

总结,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

财务配合审计工作总结篇1

时光过得飞快,20xx年公司的工作已经结束了,可以说,在20xx

年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工

作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中,高效的完成

了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好,这些都是我们得

来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做好!

一、增强财务服务意识

我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,

加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的

各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的发展,

财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性

质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据

财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。

二、预算管理得到稳步推进

根据各分、子公司年及明细账详细分析了收入、成本与期间费用

的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的全面预算奠

定基础;预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经

总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本

公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;我们注重了预

算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,

对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的

论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行

情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,

三、对财务审计部工作的提出要求

继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,

充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时,要求

我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理,每周必须下各

核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有

参考价值的信息和建议,这一要求作为目标考核的主要指标来考核。

全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责

任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。

加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经

营风险。随着集团公司快速发展,企业的资产越来越大,效益和权益

的积累也越来越多,内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算,更

重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产浪费,严格遵守国家

和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管

理,降低成本费用,提高资产运行质量,从资产监管中要效益,实现

集团式、集约化发展。

四、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会

招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务

的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范

畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提

高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

明年,我司股本结构将发生较大的变化,公司财务管理制度也将

随时作出相应的调整,在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见

许多新的要求和新的矛盾,财务审计部将在公司领导的正确领导下,

充分发挥全部员工的主观能动性,不断转变工作作风,调整工作思路,

根据实际,开创工作,为公司财务管理服好务。

篇2

时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈

烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。公司内部,要求

税收政策调整、国家金融政策的宏观调控,在这不平凡的一年里全体

财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了,下面总结一年

来的工作。

一、职能发展

过去的一年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步。建立了成

本费用明细分类目录,使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归

口的依据。对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报

表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。修改完善了会计结算单,

推出了会计凭证管理办法,为加强内部管理做好前期工作。设置了资

金预

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