固定固定资产专项审计报告.pdfVIP

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  • 2024-04-19 发布于湖北
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我们接受XX委托,对XX(以下简称“XX”)2019年7月31日

固定资产清查结果进行审计。XX对建立健全内部控制制度,保护固

定资产的安全和完整,保证会计资料和固定资产清查资料的真实性、

完整性承担责任;我们的责任是在实施审计工作的基础上对XX固定

资产清查结果的准确性、可靠性发表审计意见。在审计过程中,我们

结合XX的实际情况,实施了包括检查记录或文件、监盘实物等我们

认为必要的审计程序。

一、基本情况

二、审计方法

(一)固定资产清查依据

《行政单位国有固定资产管理暂行办法》(财政部令第35号)

《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》《通知》《行政事业

单位固定资产核实暂行办法》

(二)固定资产清查基准日

XX固定资产清查基准日是XX年12月31日。

(三)审计过程

1、全面清查。对被审计单位固定资产进行清查及盘点。

2、调查取证。按照固定资产清查的有关规定及中国注册会计师

审计准则的要求,采用包括检查凭证、记录或文件等。

3、研究分析。根据取得的审计证据,对被审计单位多记、漏记、

误记等情况进行分析。

4、形成意见。根据固定资产清查的要求,对

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