审计员岗位职责范围(28篇).pdfVIP

  1. 1、本文档共14页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

审计员岗位职责范围(28篇)

审计员岗位职责范围(通用28篇)

审计员岗位职责范围篇1

按领导要求对公司各职能部门以及各分子公司进行日常经营

审计,参与审计调查,对经营状况进行有效评估,存在的经营风

险提出预警,审计发现的问题提出可行的改善和处理意见;

负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

规范财务核算,审核公司产品的成本核算,审核公司经营报

表资料,对经营数据异常进行调查及分析,为公司的经营决策提

供重要的依据和建议;

负责公司内控风险评估及税务风险评估,提出可行的改善和

处理意见;

负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;

完成上级安排的其他工作。

审计员岗位职责范围篇2

1、参与执行各类型审计业务;

2、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;

3、协助项目负责人做好审计资料整理归档工作;

4、完成项目负责人交办的其他工作。

第1页共14页

审计员岗位职责范围篇3

1、已通过部分注册会计师考试科目优先;

2、精通财务会计审计等相关知识和政策法规;

3、具备良好的文字表达能力和团队组织能力;

4、较强的计划,协调,组织,监督能力

审计员岗位职责范围篇4

1、制定合理的项目工作计划;

2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;

3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实

施;

4、熟练掌握收入与销售、生产成本、采购与付款等审计业务

流程;

5、可独立承担中/小型项目的审计工作,对审计助理人员能

够进行有效的指导和管理;

6、领导交办的其他工作。

审计员岗位职责范围篇5

1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性

及执行情况并提出建议;

2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档

案管理。

第2页共14页

3、参与组织公司的年度审计工作。

4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小

型项目带队和中型项目主审工作。

5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改

纠正及对相关责任人进行处罚。

6、完成领导临时交办的其他工作。

审计员岗位职责范围篇6

1、根据审计计划,开展公司各业务流程的内部审计和外部审

计工作;

2、对关键控制点进行风险评估,推动优化工作流程;

3、揭示内部控制中存在的风险和漏洞,优化内控体系;

4、实施审计项目的后续审计工作,确保审计发现问题得以整

改落实;

5、完成部门领导交待的其他工作。

审计员岗位职责范围篇7

1、协助经理建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险

清单、构建风险控制体系;

2、协助制定并执行内审计划、协助拟定内审方案,组织实施

审计、草拟审计报告和管理建议,分析各流程节点可能存在的主

要风险,提出内控改善建议或方案;

第3页共14页

3、协助组织开展各类常规审计项目,包括但不限于销售、采

购、存货等领域,并在审计过程中合理关注可能存在的舞弊和腐

败行为;

4、协助负责审计项目整改跟踪闭环管理;

5、协助处理部门的其他工作;

审计员岗位职责范围篇8

1、独立拟订审计计划方案,负责中小型项目审计现场工作;

2、编制试算平衡表、合并报表;

3、对所负责项目工作底稿质量进行初步把关,对本项目辅导

人员指导和培养。

审计员岗位职责范围篇9

1、每年定期梳理集团所有公司内部管理制度(存档于集团公

司行政档案处备查),保障各公司在制度下顺利运行;

2、定期或不定期对集团所有公司进行审计,形成相应内部审

计报告,审计报告内容包括:内控及各公司发布的管理制度及会

计制度执行情况汇报、财务报

文档评论(0)

180****1966 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档