采购部内部审计报告.docx

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选购部内部审计报告〔建议:重要性排列、条理清楚〕

下面为我在我公司历时三月的审计报告,有什么意见,请教导教导

加强选购与付款内部会计掌握

——关于选购及选购治理审计调查的报告

为了进一步完善公司选购供给流程,促进建立和健全内部掌握制度,提高工作效率和有效掌握本钱,依据2023年第四季度的工作安排,审计部于2023年10月20日—12月3日对选购部及相关部门的选购状况和选购治理进展了审计调查。此次审计调查重点内容:是否制定选购及选购管理的相关流程、制度并有效执行,选购数量、质量、时间、价格(询价、议价、定价〕过程的有效掌握,有关效率指标的分析〔充分履行岗位职责、自购与

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