采购合同审计报告.docx

  1. 1、本文档共56页,其中可免费阅读17页,需付费120金币后方可阅读剩余内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

-

-让每个人公平地提升自我

10

选购合同审计报告

篇一:选购合同审计报告

关于选购合同的内部审计报告一、引言:

依据公司XX年度内部审计的打算安排,审计室对公司选购合同的签署、审批、履行等主要业务环节的内部掌握情况进展审查,审计过程中我们实施了适宜的、必要的审计程序,依据既定的审计方案,结合其实际状况,对XX年1月1日-XX年8月31日期间的重大选购合同进展了审计。

二、审计方式说明:

抽取固定资产、原主料、办公用品的选购合同各2份,检查其起草、审核、治理层审批、档案治理等工作流程是否符合公司要求。审计资料搜集方法承受直接观看法、采访法

文档评论(0)

189****1877 + 关注
官方认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

认证主体天津卓蹊信息咨询有限公司
IP属地天津
统一社会信用代码/组织机构代码
91120102MADL1U0A9W

1亿VIP精品文档

相关文档