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企业内部控制审计中发现的问题及对策
第一篇范文:合同编号:__________
本合同(以下简称“本合同”)由以下双方于______年______月______日签订:
甲方:(以下简称“甲方”)
乙方:(以下简称“乙方”)
甲方作为一家具有法人资格的企业,为了规范企业内部控制,提高经营管理水平,保护资产安全,提升企业效益,决定对内部控制制度进行全面审计。
乙方具有专业的内部控制审计资质和经验,愿意承担甲方的内部控制审计工作。
双方为了共同维护双方的合法权益,经友好协商,达成如下协议:
第一条审计目的和范围
1.1乙方根据甲方的要求,对甲方企业内部控制制度进行全面审计,发现存在的问题,并提供改进建议。
1.2审计范围包括甲方的财务报告、资产管理、人力资源管理、营销管理、采购管理、生产管理等方面的内部控制制度。
第二条审计时间和地点
2.1审计时间:自本合同签订之日起至审计工作完成之日止。
2.2审计地点:甲方所在地。
第三条审计费用
3.1乙方应向甲方收取审计费用,具体金额为人民币【】元(大写:【】元整)。
3.2乙方开具正规发票,甲方按照约定时间支付审计费用。
第四条审计报告
4.1乙方应在审计工作完成后【】个工作日内向甲方提交审计报告。
4.2审计报告应详细记载审计发现的问题及对策,并对甲方的内部控制制度的完善和改进提出建议。
第五条保密条款
5.1乙方应对在审计过程中获取的甲方商业秘密、个人隐私等敏感信息严格保密。
5.2未经甲方书面同意,乙方不得向任何第三方披露审计报告内容。
第六条违约责任
6.1乙方未按照约定时间完成审计工作的,应向甲方支付违约金,违约金为审计费用的【】%。
6.2甲方未按照约定时间支付审计费用的,应向乙方支付滞纳金,滞纳金为应付款项的【】%。
第七条争议解决
本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
第八条其他条款
8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为【】年。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
甲方代表(签字):
乙方代表(签字):
签订日期:【】年【】月【】日
审计方案
审计报告模板
内部控制制度改进建议书
第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导
本合同由以下三方于______年______月______日签订:
甲方:(以下简称“甲方”)
乙方:(以下简称“乙方”)
丙方:(以下简称“丙方”)
甲方作为一家具有法人资格的企业,为了规范企业内部控制,提高经营管理水平,保护资产安全,提升企业效益,决定对内部控制制度进行全面审计。
乙方具有专业的内部控制审计资质和经验,愿意承担甲方的内部控制审计工作。
丙方作为独立的第三方主体,具有丰富的内部控制咨询经验,愿意协助甲方和乙方完成审计工作,并提供专业意见。
双方为了共同维护双方的合法权益,经友好协商,达成如下协议:
第一条审计目的和范围
1.1乙方根据甲方的要求,对甲方企业内部控制制度进行全面审计,发现存在的问题,并提供改进建议。
1.2审计范围包括甲方的财务报告、资产管理、人力资源管理、营销管理、采购管理、生产管理等方面的内部控制制度。
第二条审计时间和地点
2.1审计时间:自本合同签订之日起至审计工作完成之日止。
2.2审计地点:甲方所在地。
第三条审计费用
3.1乙方应向甲方收取审计费用,具体金额为人民币【】元(大写:【】元整)。
3.2乙方开具正规发票,甲方按照约定时间支付审计费用。
第四条审计报告
4.1乙方应在审计工作完成后【】个工作日内向甲方提交审计报告。
4.2审计报告应详细记载审计发现的问题及对策,并对甲方的内部控制制度的完善和改进提出建议。
第五条第三方主体丙方的责权利
5.1丙方应协助乙方进行审计工作,提供专业意见和咨询。
5.2丙方应对审计过程中获取的甲方商业秘密、个人隐私等敏感信息严格保密。
5.3丙方在审计过程中的费用由甲方承担,具体金额为人民币【】元(大写:【】元整)。
5.4丙方不得未经甲方书面同意,向任何第三方披露审计报告内容。
第六条乙方的违约及限制条款
6.1乙方未按照约定时间完成审计工作的,应向甲方支付违约金,违约金为审计费用的【】%。
6.2乙方未经甲方同意,不得向任何第三方披露审计报告内容。
6.3乙方应按照甲方的要求,对审计过程中发现的问题进行整改,并承担相应的责任。
第七条甲方的权利条款
7.1甲方有权要求乙方按照约定时间完成审计工作。
7.2甲方有权对乙方的审计工作进行监督和检查。
7.3甲方有权要求乙方提供审计过程中的相关资料和文件。
7.4甲方有权对审计报告提出异议,并要求乙方进行解释和补充。
第八条
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