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《财务预算报告范文》
财务预算报告范文(一):
根据《xx章程》规定,我们编制了《xx公司20xx年度财务预算》,具体报告
如下:
一、2016年度经营计划安排
1、铁钢材产量
2016年铁、钢产量较2016年有所降低,钢材产量比2016年有较大增长。具
体安排是:钢491万吨;钢材计划447万吨,目标459万吨;生铁416万吨。
2、双高及拳头产品产量
2016年公司强化产销研协调创新机制,充分发挥已建成的精品棒、精品线所
具有的高性能、高精度轧制的工艺特点,大力开发新产品,提高公司经济效益。
全年安排双高产品250万吨,同比增加34、6万吨,增长16、06%;双高产品比
率55、9%,同比提高3、7个百分点。其中拳头产品安排184万吨,同比增加46、
5万吨,增长33、82%;拳头产品占双高产品比率为73、6%,同比提高9、8个百
分点。
3、主要技术经济指标
2016年透过技术进步和管理创新,大力开展节能降耗工作,突出节约和回收
利用资源,进一步提高技术经济指标水平。具体安排是:
高炉喷煤比计划125kg/t;目标145kg/t,同比提高28、4kg/t。
高炉入炉焦比计划365kg/t;目标345kg/t,同比降低16kg/t。
吨钢综合能耗计划710kg/t;目标705kg/t,同比降低6、2kg/t。
转炉钢钢铁料消耗计划1093kg/t;目标1091kg/t,同比降低0、6kg/t。
钢材综合成材率计划97、1%;目标97、2%,同比降低0、67个百分点,主要
是增加精品材轧制所致。
二、2016年度财务指标预算安排
1、主营业务收入
主营业务收入229亿元,同比增加19、4亿元,增长9、26%。
2、可比成本降低率2%。
三、2016年度资金流量预算安排
资金流量预算收入313、711亿元,其中:营业收入285、501亿元;项目资
金结转14、1亿元;贷款14、11亿元。
资金流量预算支出313、711亿元,其中:生产经营性支出267、451亿元,
项目资金支出32、82亿元,支付股利6、9313亿元,其他支出3、234亿元,预
留资金3、2747亿元。
四、主要产品产量计划,双高及拳头产品产量计划,主要生产技术经济指标
具体安排,项目资金支出预算安排(详见附表)。
以上预算报告,提请董事会审议。
财务预算报告范文(二):
一、财务预算执行状况
20xx年,在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下,在工商行
政部门、税局等的监督支持下,皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制
度、财务规章制度、生产部门规章制度,采购部门规章制度,严格按照有关会计
法律法规,努力增收节支,强化预算管理,但由于销售状况差,成本费用居高,
全年企业预算执行状况出现不良的结果。
1.20xx年企业收支总体状况
20xx,我企业收入完成1235.36万元,比上年减少约265万元,负增长17.7%,
完成预算的105%。其中:固定收入107355万元,增长11.5%;非税收入18896万
元,增长62.9%;营业税405451万元,完成预算的111.5%;房产税82444万元,
完成预算的102.2%。20xx年主营业务成本完成1300多万元,比上年增加300万
元,超过预算的833.33%;主要支出科目完成状况是:基本建设及城市维护费支
出109699万元,完成预算的123.7%;
以上相抵,实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有:
营业费用支出136万元,完成预算的97.8%;管理费用支出606万元,完成
预算的600.13%;财务费用支出45万元,完成预算的127.21%。
以上数字急需决算,期望下一年会有所改善。
2.XX年财务收支特点
⑴销售收入的低迷使得企业的再发展带来必须的挑战,使得企业的市场,前
景都带来了威胁。
⑵人工的
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